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[ 索引号 ] 115001130092935406/2026-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巴南区李家沱街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-06 [ 发布日期 ] 2026-02-06

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处2026年预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监督能力。

(二)单位构成

李家沱街道内设5个机构处室,分别是基层治理指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位,分别是便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、城市建设服务中心。

(三)人员情况

1.李家沱街道现有人员编制123人,实际在职115人。其中:行政编制31人,实有30人;司法编制2人,实有2人;机关工勤编制无;财政参公编制3人,实有3人;城市管理综合行政执法支队李家沱大队参公编制28人,实有26人;事业编制59人,实有54人。

2.退休人员66人。

3.聘用人员46人。其中:综合服务岗12人,市政协勤34人。

4.困难群众及优抚对象人员1532人。其中:特困人员47人,享受残疾人两项补贴665人,高龄失能老人20人,百岁老人11人,享受残疾人三轮车主生活补助34人,事实无人抚养人员6人,享受企业精简职工救助2人,原襄渝铁路职业病(矽肺)1人,孤儿1人,伤残军人38人,享受三级残疾军人护理费人员1人,参战参核人员70人,三属17人,在乡老复员军人1人,带病回乡军人2人,烈士遗属优待11人,无军籍代管退休人员 8人,60岁以上农村籍退役士兵7人,企业三类人员困难补助31人,义务兵优待金29人,城市低保439户、525人,农村低保5户、5人。

5.村居人员702人。其中:辖3个行政村、25个村民小组,村专职干部18人,本土人才3人,社长24人,村监督委员会9人;20个社区居委会,社区专职工作者303人,316个居民小组,居民小组长286人,监督委员会59人。

(四)车辆情况

公务用车8辆。其中:一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数7706万元,其中:一般公共预算拨款7172万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转项目收入534万元。收入较2025年增加1477万元,主要是主要原因是在编人员和社区工作者人数增加,以及2026年安排的民生实事和老旧小区改造等项目经费增加。

(二)支出预算:2026年年初预算数7706万元,其中:一般公共服务支出预算2009万元,国防支出10万元,公共安全支出预算46万元,文化旅游体育与传媒支出预算99万元,社会保障和就业支出预算778万元,卫生健康支出预算149万元,节能环保支出预算3万元,城乡社区支出预算3574万元,农林水支出预算198万元,交通运输支出6万元,住房保障支出648万元(含上年结转项目支出534万元),灾害防治及应急管理支出预算186万元。支出预算较2025年增加1477万元,主要是基本支出预算增加149万元,项目支出预算增加1328万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7706万元,一般公共预算财政拨款支出7706万元,比2025年或增加1477万元。其中:基本支出3250万元,比2025年增加149万元,主要原因是在编人员和退休人员人数增加,主要用于保障本单位在编人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出4456万元,比2025年增加1328万元,主要原因是社区工作者人员人数增加以及新安排的民生实事、老旧小区改造等项目经费,主要用于村(社区)组织运转、安全稳定、乡村公路养护、街道民生实事项目、城市危旧房及老旧小区改造等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算28万元,与2025年预算持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费5万元;公务用车运行维护费23万元,与2025年预算一致;公务用车购置费0万元,与2025年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费453万元,比上年增加18万元,主要原因为2026年人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4456万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

202614


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

7,172

一、本年支出

7706

7706

一般公共预算资金

7,172

一般公共服务支出

2009

2009

政府性基金预算资金

国防支出

10

10

国有资本经营预算资金

公共安全支出

46

46

文化旅游体育与传媒支出

99

99

社会保障和就业支出

778

778

卫生健康支出

149

149

节能环保支出

3

3

城乡社区支出

3574

3574

农林水支出

198

198

交通运输支出

6

6

住房保障支出

648

648

灾害防治及应急管理支出

186

186

二、上年结转

534

二、结转下年

一般公共预算拨款

534

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

7706

支出合计

7706

7706


表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

7706

3250

4456

201

一般公共服务支出

2009

1000

1009

20101

人大事务

27

23

4

2010101

行政运行

23

23

2010108

代表工作

4

4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1257

805

452

2010301

行政运行

706

706

2010302

一般行政管理事务

452

452

2010350

事业运行

99

99

20106

财政事务

52

52

2010601

行政运行

52

52

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

120

120

2013101

行政运行

120

120

20139

社会工作事务

553

553

2013904

专项业务

553

553

203

国防支出

10

10

20306

国防动员

10

10

2030607

民兵

10

10

204

公共安全支出

46

37

9

20406

司法

46

37

9

2040601

行政运行

37

37

2040607

公共法律服务

9

9

207

文化旅游体育与传媒支出

99

84

15

20701

文化和旅游

99

84

15

2070108

文化活动

15

15

2070109

群众文化

84

84

208

社会保障和就业支出

778

778

20801

人力资源和社会保障管理事务

172

172

2080104

综合业务管理

172

172

20805

行政事业单位养老支出

606

606

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

274

274

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137

137

2080599

其他行政事业单位养老支出

195

195

210

卫生健康支出

149

149

21011

行政事业单位医疗

149

149

2101101

行政单位医疗

82

82

2101102

事业单位医疗

57

57

2101103

公务员医疗补助

10

10

211

节能环保支出

3

3

21104

自然生态保护

3

3

2110402

农村环境保护

3

3

212

城乡社区支出

3574

1088

2486

21201

城乡社区管理事务

3032

751

2281

2120104

城管执法

372

372

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2660

379

2281

21203

城乡社区公共设施

205

205

2120399

其他城乡社区公共设施支出

205

205

21205

城乡社区环境卫生

337

337

2120501

城乡社区环境卫生

337

337

213

农林水支出

198

198

21301

农业农村

30

30

2130119

防灾救灾

30

30

21307

农村综合改革

168

168

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

168

168

214

交通运输支出

6

6

21401

公路水路运输

6

6

2140106

公路养护

4

4

2140112

公路运输管理

2

2

221

住房保障支出

648

114

534

22101

保障性安居工程支出

534

534

2210103

棚户区改造

72

72

2210108

老旧小区改造

462

462

22102

住房改革支出

114

114

2210201

住房公积金

114

114

224

灾害防治及应急管理支出

186

186

22401

应急管理事务

186

186

2240108

应急救援

31

31

2240109

应急管理

155

155

备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。








表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

3,250

2,797

453

301

工资福利支出

2,492

2,492

30101

基本工资

607

607

30102

津贴补贴

213

213

30103

奖金

426

426

30107

绩效工资

504

504

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

274

274

30109

职业年金缴费

137

137

30110

职工基本医疗保险缴费

130

130

30111

公务员医疗补助缴费

10

10

30112

其他社会保障缴费

9

9

30113

住房公积金

173

173

30114

医疗费

9

9

302

商品和服务支出

561

108

453

30201

办公费

101

101

30202

印刷费

19

19

30205

水费

10

10

30206

电费

40

40

30207

邮电费

34

34

30209

物业管理费

15

15

30214

租赁费

50

50

30216

培训费

2

2

30217

公务接待费

5

5

30226

劳务费

140

53

87

30228

工会经费

19

19

30231

公务用车运行维护费

22

22

30239

其他交通费用

55

55

30299

其他商品和服务支出

49

49

303

对个人和家庭的补助

197

197

30305

生活补助

182

182

30307

医疗费补助

15

15


表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28

23

23

5


表五

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

7706

合计

7706

一般公共预算资金

7706

一般公共服务支出

2009

政府性基金预算资金

国防支出

10

国有资本经营预算资金

公共安全支出

46

财政专户管理资金

文化旅游体育与传媒支出

99

事业收入资金

社会保障和就业支出

778

上级补助收入资金

卫生健康支出

149

附属单位上缴收入资金

节能环保支出

3

事业单位经营收入资金

城乡社区支出

3574

其他收入资金

农林水支出

198

交通运输支出

6

住房保障支出

648

灾害防治及应急管理支出

186


表七

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

7706

7706

201

一般公共服务支出

2009

2009

20101

人大事务

27

27

2010101

行政运行

23

23

2010108

代表工作

4

4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1257

1257

2010301

行政运行

706

706

2010302

一般行政管理事务

452

452

2010350

事业运行

99

99

20106

财政事务

52

52

2010601

行政运行

52

52

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

120

120

2013101

行政运行

120

120

20139

社会工作事务

553

553

2013904

专项业务

553

553

203

国防支出

10

10

20306

国防动员

10

10

2030607

民兵

10

10

204

公共安全支出

46

46

20406

司法

46

46

2040601

行政运行

37

37

2040607

公共法律服务

9

9

207

文化旅游体育与传媒支出

99

99

20701

文化和旅游

99

99

2070108

文化活动

15

15

2070109

群众文化

84

84

208

社会保障和就业支出

778

778

20801

人力资源和社会保障管理事务

172

172

2080104

综合业务管理

172

172

20805

行政事业单位养老支出

606

606

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

274

274

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137

137

2080599

其他行政事业单位养老支出

195

195

210

卫生健康支出

149

149

21011

行政事业单位医疗

149

149

2101101

行政单位医疗

82

82

2101102

事业单位医疗

57

57

2101103

公务员医疗补助

10

10

211

节能环保支出

3

3

21104

自然生态保护

3

3

2110402

农村环境保护

3

3

212

城乡社区支出

3574

3574

21201

城乡社区管理事务

3032

3032

2120104

城管执法

372

372

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2660

2660

21203

城乡社区公共设施

205

205

2120399

其他城乡社区公共设施支出

205

205

21205

城乡社区环境卫生

337

337

2120501

城乡社区环境卫生

337

337

213

农林水支出

198

198

21301

农业农村

30

30

2130119

防灾救灾

30

30

21307

农村综合改革

168

168

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

168

168

214

交通运输支出

6

6

21401

公路水路运输

6

6

2140106

公路养护

4

4

2140112

公路运输管理

2

2

221

住房保障支出

648

648

22101

保障性安居工程支出

534

534

2210103

棚户区改造

72

72

2210108

老旧小区改造

462

462

22102

住房改革支出

114

114

2210201

住房公积金

114

114

224

灾害防治及应急管理支出

186

186

22401

应急管理事务

186

186

2240108

应急救援

31

31

2240109

应急管理

155

155


表八

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

7706

3250

4456

201

一般公共服务支出

2009

1000

1009

20101

人大事务

27

23

4

2010101

行政运行

23

23

2010108

代表工作

4

4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1257

805

452

2010301

行政运行

706

706

2010302

一般行政管理事务

452

452

2010350

事业运行

99

99

20106

财政事务

52

52

2010601

行政运行

52

52

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

120

120

2013101

行政运行

120

120

20139

社会工作事务

553

553

2013904

专项业务

553

553

203

国防支出

10

10

20306

国防动员

10

10

2030607

民兵

10

10

204

公共安全支出

46

37

9

20406

司法

46

37

9

2040601

行政运行

37

37

2040607

公共法律服务

9

9

207

文化旅游体育与传媒支出

99

84

15

20701

文化和旅游

99

84

15

2070108

文化活动

15

15

2070109

群众文化

84

84

208

社会保障和就业支出

778

778

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

172

172

2080104

综合业务管理

172

172

20805

行政事业单位养老支出

606

606

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

274

274

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

137

137

2080599

其他行政事业单位养老支出

195

195

210

卫生健康支出

149

149

21011

行政事业单位医疗

149

149

0

2101101

行政单位医疗

82

82

2101102

事业单位医疗

57

57

2101103

公务员医疗补助

10

10

211

节能环保支出

3

3

21104

自然生态保护

3

3

2110402

农村环境保护

3

3

212

城乡社区支出

3574

1088

2486

21201

城乡社区管理事务

3032

751

2281

2120104

城管执法

372

372

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2660

379

2281

21203

城乡社区公共设施

205

205

2120399

其他城乡社区公共设施支出

205

205

21205

城乡社区环境卫生

337

337

2120501

城乡社区环境卫生

337

337

213

农林水支出

198

0

198

21301

农业农村

30

30

2130119

防灾救灾

30

30

21307

农村综合改革

168

168

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

168

168

214

交通运输支出

6

6

21401

公路水路运输

6

6

2140106

公路养护

4

4

2140112

公路运输管理

2

2

221

住房保障支出

648

114

534

22101

保障性安居工程支出

534

534

2210103

棚户区改造

72

72

2210108

老旧小区改造

462

462

22102

住房改革支出

114

114

2210201

住房公积金

114

114

224

灾害防治及应急管理支出

186

186

22401

应急管理事务

186

186

2240108

应急救援

31

31

2240109

应急管理

155

155


表九

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计


表十

部门(单位)整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

部门支出预算数

7706

当年整体绩效目标

2026年配合市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%;营商环境和政务服务完成率达100%;河长制、林长制完成率达100%;乡村振兴、新型城镇化建设、就业及社会保障工作完成率达100%;区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%;重大信访稳定、重大安全稳定事件发生数为0四风整治率达100%;干部选拔任用规范率达100%;处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

重大信访稳定、重大安全稳定事件发生数

10

0

“四风”整治率

10

100

%

处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率

10

100

%

干部选拔任用规范率

15

100

%

河长制、林长制完成率

10

100

%

配合市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率

15

100

%

区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率

10

100

%

乡村振兴、新型城镇化建设、就业及社会保障工作完成率

10

100

%

营商环境和政务服务完成率

10

100

%


表十二-1

2026年一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

单位:万元

项目名称

村干部报酬

主管部门

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

当年预算

103

项目概况

2026年用于发放村干部、本土人才工资待遇

立项依据

《重庆市巴南区人民政府关于印发区对镇街财政管理体制方案的通知》(巴南府〔2024180号)

当年绩效目标

2026年用于发放村干部、本土人才工资待遇,确保村干部、本土人才待遇及时足额保障,保障对象全覆盖、资金使用规范合理,保障对象满意度85%以上。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

待遇发放及时率

20

100

%

经费使用规范率

20

100

%

保障对象覆盖率

20

100

%

保障村干部、本土人才工资待遇

20

定性

有效保障

保障对象满意度

10

85

%


表十二-2

2026年一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

单位:万元

项目名称

镇街文化服务中心免费开放资金

主管部门

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处

当年预算

5

项目概况

2026年用于街道公共文化场所设施免费开放运行

立项依据

《重庆市巴南区人民政府关于印发区对镇街财政管理体制方案的通知》(巴南府〔2024180号)

当年绩效目标

2026年用于街道公共文化场所设施免费开放运行,丰富群众业余文化生活,项目资金规范使用,支付结算及时,群众满意度85%以上。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

项目资金使用规范率

20

100

%

项目资金支付及时率

20

100

%

项目资金使用完成率

20

100

%

丰富群众业余文化生活

20

定性

有效保障

群众满意度

10

85

%


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