[ 索引号 ] | 11500113009307930M/2025-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区鱼洞街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处2024年决算报告(草案)
一、单位基本情况
(一)职能职责
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。
强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。
强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。
强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监督能力。
(二)机构设置
鱼洞街道设置党政内设机构5个。即:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
鱼洞街道设置公益性事业机构5个。即:产业发展服务中心、社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心(退役军人服务站)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括街道机关(含参公单位财政办、城管大队)、产业发展服务中心、社区事务服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心。
(四)人员情况
2024年,人员编制113名,含行政编制36名,司法编制3名,机关工勤编制1名,参公编制23名,事业编制50名;实有100人,含行政34人,司法3人,参公18人,事业45人;退休人员147人,遗属4人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收、支总计均为6638万元。收、支较上年决算数减少1412万元,下降17.5%,主要原因是农村移民安置区生产生活设施改善、疫情防控、老旧小区改造、就业补助等专项资金减少,相应收、支也减少。
2.收入情况。2024年度收入合计6638万元,较上年决算数减少1412万元,下降17.5%,主要原因是农村移民安置区生产生活设施改善、疫情防控、老旧小区改造、就业补助等专项资金减少,相应收入也减少。其中:财政拨款收入6638万元,占100.0%。
3.支出情况。2024年度支出合计6638万元,较上年决算数减少1412万元,下降17.5%,主要原因是农村移民安置区生产生活设施改善、疫情防控、老旧小区改造、就业补助等专项资金减少,相应支出也减少。其中:基本支出3108万元,占46.8%;项目支出3529万元,占53.2%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6638万元。较上年财政拨款收、支总计各减少1412万元,下降17.5%,主要原因是农村移民安置区生产生活设施改善、疫情防控、老旧小区改造、就业补助等专项资金减少,相应收、支也减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6108万元,较上年决算数减少345万元,下降5.3%,主要原因是疫情防控、老旧小区改造、就业补助等专项资金减少,相应收入也减少。较年初预算数增加1156万元,增长23.4%,主要原因是年中追加了优抚生活补助、就业补助、疫情防控处置经费、老旧小区改造等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6108万元,较上年决算数减少345万元,下降5.3%,主要原因是疫情防控、老旧小区改造、就业补助等专项资金减少,相应支出也减少。较年初预算数增加1156万元,增长23.4%,主要原因是年中追加了优抚生活补助、就业补助、疫情防控处置经费、老旧小区改造等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1449万元,占23.7%,较年初预算数减少79万元,下降5.2%,主要原因:一是在职实有人员减少,相应基本支出减少;二是老旧小区维修改造等专项资金减少,相应支出也减少。
(2)公共安全支出67万元,占1.1%,较年初预算数增加4万元,增长7.1%,主要原因是法律顾问服务费增加,相应支出也增加。
(3)文化旅游体育与传媒支出67万元,占1.1%,较年初预算数减少12万元,下降15.0%,主要原因是文体活动经费减少,相应支出也减少。
(4)社会保障与就业支出2492万元,占40.8%,较年初预算数增加974万元,增长64.2%,主要原因是年中追加了优抚生活补助、就业补助等专项资金,相应支出也增加。
(5)卫生健康支出216万元,占3.5%,较年初预算数增加76万元,增长54.0%,主要原因是年中追加了疫情防控处置经费及优抚对象医疗补助专项资金,相应支出也增加。
(6)节能环保支出158万元,占2.6%,较年初预算数增加143万元,增长955.8%,主要原因是年中追加了违法建筑整治、垃圾分类、黑臭水体整治及耕地恢复补足专项资金,相应支出也增加。
(7)城乡社区支出683万元,占11.2%,较年初预算数减少66万元,下降8.9%,主要原因是市政维护、污水管网维护经费减少,相应支出也减少。
(8)农林水支出533万元,占8.7%,较年初预算数增加9万元,增长1.7%,主要原因是年中追加了对村级公益事业建设的补助资金,相应支出也增加。
(9)住房保障支出392万元,占6.4%,较年初预算数增加111万元,增长39.4%,主要原因是年中追加了老旧小区改造、棚户区改造专项资金,相应支出也增加。
(10)灾害防治及应急管理支出52万元,占0.9%,较年初预算数减少4万元,下降6.6%,主要原因是人员经费支出减少,相应支出也减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3108万元。其中:人员经费2649万元,较上年决算数增加196万元,增长7.9%,主要原因是2024年补缴了养老保险、职业年金等社保缴费,相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费460万元,较上年决算数减少364万元,下降44%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入530万元,较上年决算数减少1067万元,下降66.8%,主要原因是百胜村美丽家园建设、移民安置区生产生活设施改善工程、社区治理等专项资金减少,相应收入也减少。本年支出530万元,较上年决算数减少1067万元,下降66.8%,主要原因是百胜村美丽家园建设、移民安置区生产生活设施改善工程、社区治理等专项资金减少,相应支出也减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计22万元,较年初预算数减少6万元,下降21.6%,主要原因是厉行节约、严格公车管理,相应支出减少。较上年支出数减无增减,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的原则,严格公车管理,减少公务接待批次与人次。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。
公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。
公务车运行维护费22万元,主要用于洒水作业车、公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数减少5万元,下降18.7%,主要原因是严格执行公务用车管理的有关规定,减少公务用车运行维护费。较上年支出数无增减,与上年支出数持平。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少1万元,下降100%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,减少公务接待批次与人次。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,减少公务接待批次与人次。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2024年度本部门机关运行经费支出440万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电费、维修(护)费等。机关运行经费较上年支出数减少356万元,下降44.7%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出。机关运行经费较年初预算数减少1万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和51个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评51项,涉及资金3529万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 |
鱼洞街道 |
财政科室 |
自评总分(分) |
99.7 | ||||||||||
部门 联系人 |
范天慧 |
联系电话 |
66232785 | |||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
4951.59 |
6843.23 |
6637.78 |
97 |
10 |
9.7 | |||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
2024年街道预算收支平衡无赤字,按区财政局的要求完成财政预决算编制、预算执行、预决算公开、绩效管理、资金管理、国有资产管理、会计核算等工作,严控“三公”经费支出,做到“三公”经费预决算金额较上年只减不增,预决算公开率100%,压减一般性支出,保障政府机关正常运转;改善城乡面貌,全力推动环山路、美丽家园、老旧小区改造等项目建设,优化提升人居环境,辖区群众满意度达95%;增进民生福祉,持续优化社区居家养老服务,提档升级公共服务,落实落细就业优先、社保兜底等政策,推进养老保险、医疗保险等全民参保计划,城乡居民基本医疗保险参保率达95%以上;营造和谐环境,持续开展重点领域、重点时段、重点区域的安全生产整治,抓实风险隐患整治排查整治,全力保障群众生命财产安全,安全稳定工作有效完成。 |
2024年街道预算收支平衡无赤字,按区财政局的要求完成财政预决算编制、预算执行、预决算公开、绩效管理、资金管理、国有资产管理、会计核算等工作,严控“三公”经费支出,做到“三公”经费预决算金额较上年只减不增,预决算公开率100%,压减一般性支出,保障政府机关正常运转;改善城乡面貌,全力推动环山路、美丽家园、老旧小区改造等项目建设,优化提升人居环境,辖区群众满意度达95%;增进民生福祉,持续优化社区居家养老服务,提档升级公共服务,落实落细就业优先、社保兜底等政策,推进养老保险、医疗保险等全民参保计划,城乡居民基本医疗保险参保率达98.5%;营造和谐环境,持续开展重点领域、重点时段、重点区域的安全生产整治,抓实风险隐患整治排查整治,全力保障群众生命财产安全,安全稳定工作有效完成。
| |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
“三公”经费预决算降幅 |
% |
≥ |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
城乡居民医疗保险参保覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
98.5 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
预算执行率 |
% |
= |
100 |
97 |
100 |
10 |
9.7 |
是 | ||||||
政府预决算公开率(除涉密信息外) |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
文化活动开展场次 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
老旧小区改造等项目完成情况 |
定性 |
优 |
优 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
预决算及时编制率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
安全稳定工作完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
说明 |
||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 |
体制结算—免费开放经费 |
项目 编码 |
50011324T000004298200 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
主管 部门 |
922-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 |
财政 科室 |
505-预算科 |
项目 联系人 |
王星云 |
联系电话 |
66235911 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
5.00 |
5.00 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
其中: 市级支出 |
|||||||||||||||
补助区县 |
|||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
新增图书、订阅书报刊、杂志,向群众免费开放排练厅、图书室等功能室,开展免费开放培训指导等活动,丰富辖区群众文化生活。 |
2024年,新增图书、订阅书报刊、杂志,向群众免费开放排练厅、图书室等功能室,开展免费开放培训指导等活动,丰富了辖区群众文化生活。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
文化中心功能室免费开放数量 |
个 |
= |
5 |
5 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
资金使用规范率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
25 |
25 |
否 | |||||||
丰富辖区群众文化生活 |
定性 |
优 |
优 |
100 |
25 |
25 |
否 | ||||||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||
说明 |
|||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 |
老旧小区维修改造资金 |
项目 编码 |
50011323T000003564529 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||||
主管 部门 |
922-重庆市巴南区人民政府鱼洞街道办事处 |
财政 科室 |
505-预算科 |
项目 联系人 |
谷子 |
联系电话 |
13008389679 | |||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
70.00 |
70.00 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
其中: 市级支出 |
||||||||||||||
补助区县 |
||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
对辖区内外立面瓷砖脱落、边坡堡坎垮塌等安全隐患进行排危整治,维修老旧小区排水管网、排污管道等市政设施,保障辖区内安全稳定。 |
2024年,对辖区内外立面瓷砖脱落、边坡堡坎垮塌等安全隐患进行排危整治,维修老旧小区排水管网、排污管道等市政设施,保障辖区内安全稳定。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
维修质量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
排危整治及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
否 | ||||||
保障辖区安全稳定 |
定性 |
优 |
优 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
说明 |
||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:1.2024年鱼洞街道收入支出决算表
2.2024年鱼洞街道收入决算表
3.2024年鱼洞街道支出决算表
4.2024年鱼洞街道财政拨款收入支出决算表
5.2024年鱼洞街道一般公共预算财政拨款收入支出
决算表
6.2024年鱼洞街道一般公共预算财政拨款基本支出
决算明细表
7.2024年鱼洞街道政府性基金预算财政拨款收入支
出决算表
8.2024年鱼洞街道国有资本经营预算财政拨款收入
支出决算表
9.2024年鱼洞街道机构运行信息决算表
附件1
2024年鱼洞街道收入支出决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6107.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1448.54 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
530.00 |
二、外交支出 |
33 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
66.81 | ||||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
|||||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
66.59 | ||||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2492.18 | ||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
216.03 | |||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
158.37 | |||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
682.92 | |||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1062.80 | |||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
391.61 | |||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
51.92 | |||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
6637.78 |
本年支出合计 |
58 |
6637.78 | |||
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
|||||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
30 |
61 |
|||||||
总计 |
31 |
6637.78 |
总计 |
62 |
6637.78 | |||
附件2
2024年鱼洞街道收入决算表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
6637.78 |
6637.78 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,448.54 |
1,448.54 |
|||||||||
20101 |
人大事务 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
2010101 |
行政运行 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,279.63 |
1,279.63 |
|||||||||
2010301 |
行政运行 |
885.60 |
885.60 |
|||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
394.03 |
394.03 |
|||||||||
20106 |
财政事务 |
76.55 |
76.55 |
|||||||||
2010601 |
行政运行 |
62.73 |
62.73 |
|||||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.82 |
13.82 |
|||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
71.67 |
71.67 |
|||||||||
2013101 |
行政运行 |
71.67 |
71.67 |
|||||||||
204 |
公共安全支出 |
66.81 |
66.81 |
|||||||||
20406 |
司法 |
66.81 |
66.81 |
|||||||||
2040601 |
行政运行 |
55.21 |
55.21 |
|||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
11.60 |
11.60 |
|||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
66.59 |
66.59 |
|||||||||
20701 |
文化和旅游 |
66.59 |
66.59 |
|||||||||
2070109 |
群众文化 |
53.34 |
53.34 |
|||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.24 |
13.24 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,492.18 |
2,492.18 |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
103.94 |
103.94 |
|||||||||
2080101 |
行政运行 |
7.27 |
7.27 |
|||||||||
2080104 |
综合业务管理 |
96.68 |
96.68 |
|||||||||
20802 |
民政管理事务 |
710.49 |
710.49 |
|||||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
690.68 |
690.68 |
|||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.81 |
19.81 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
847.70 |
847.70 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.50 |
202.50 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.22 |
154.22 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
490.97 |
490.97 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
88.11 |
88.11 |
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.21 |
2.21 |
|||||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
33.58 |
33.58 |
|||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||
20808 |
抚恤 |
647.04 |
647.04 |
|||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
40.08 |
40.08 |
|||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
337.66 |
337.66 |
|||||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.81 |
7.81 |
|||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
69.29 |
69.29 |
|||||||||
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
182.00 |
182.00 |
|||||||||
20809 |
退役安置 |
9.15 |
9.15 |
|||||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6.49 |
6.49 |
|||||||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.66 |
2.66 |
|||||||||
20810 |
社会福利 |
45.78 |
45.78 |
|||||||||
2081002 |
老年福利 |
25.78 |
25.78 |
|||||||||
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
14.33 |
14.33 |
|||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.33 |
14.33 |
|||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.65 |
25.65 |
|||||||||
2082850 |
事业运行 |
25.65 |
25.65 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
216.03 |
216.03 |
|||||||||
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.68 |
123.68 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
42.39 |
42.39 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.80 |
8.80 |
|||||||||
21013 |
医疗救助 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
48.35 |
48.35 |
|||||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
48.35 |
48.35 |
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
158.37 |
158.37 |
|||||||||
21103 |
污染防治 |
132.47 |
132.47 |
|||||||||
2110302 |
水体 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.47 |
124.47 |
|||||||||
21104 |
自然生态保护 |
25.90 |
25.90 |
|||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
25.90 |
25.90 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
682.92 |
682.92 |
|||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
641.67 |
641.67 |
|||||||||
2120104 |
城管执法 |
221.23 |
221.23 |
|||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
420.44 |
420.44 |
|||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.26 |
41.26 |
|||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.26 |
41.26 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
1,062.80 |
1,062.80 |
|||||||||
21301 |
农业农村 |
260.37 |
260.37 |
|||||||||
2130104 |
事业运行 |
241.80 |
241.80 |
|||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.57 |
18.57 |
|||||||||
21307 |
农村综合改革 |
272.44 |
272.44 |
|||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
21.60 |
21.60 |
|||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
250.84 |
250.84 |
|||||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
530.00 |
530.00 |
|||||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
530.00 |
530.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
391.61 |
391.61 |
|||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
254.72 |
254.72 |
|||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
15.85 |
15.85 |
|||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
238.87 |
238.87 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
136.90 |
136.90 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
136.90 |
136.90 |
|||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.92 |
51.92 |
|||||||||
22401 |
应急管理事务 |
50.92 |
50.92 |
|||||||||
2240150 |
事业运行 |
50.92 |
50.92 |
|||||||||
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
附件3
2024年鱼洞街道支出决算表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单 位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
6,637.78 |
3,108.33 |
3,529.45 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1448.54 |
1040.69 |
407.85 |
|||||||
20101 |
人大事务 |
20.70 |
20.70 |
||||||||
2010101 |
行政运行 |
20.70 |
20.70 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1279.63 |
885.60 |
394.03 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
885.60 |
885.60 |
||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
394.03 |
394.03 |
||||||||
20106 |
财政事务 |
76.55 |
62.73 |
13.82 |
|||||||
2010601 |
行政运行 |
62.73 |
62.73 |
||||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.82 |
13.82 |
||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
71.67 |
71.67 |
||||||||
2013101 |
行政运行 |
71.67 |
71.67 |
||||||||
204 |
公共安全支出 |
66.81 |
55.21 |
11.60 |
|||||||
20406 |
司法 |
66.81 |
55.21 |
11.60 |
|||||||
2040601 |
行政运行 |
55.21 |
55.21 |
||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
11.60 |
11.60 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
66.59 |
53.34 |
13.24 |
|||||||
20701 |
文化和旅游 |
66.59 |
53.34 |
13.24 |
|||||||
2070109 |
群众文化 |
53.34 |
53.34 |
||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.24 |
13.24 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2492.18 |
1074.31 |
1417.87 |
|||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
103.94 |
103.94 |
||||||||
2080101 |
行政运行 |
7.27 |
7.27 |
||||||||
2080104 |
综合业务管理 |
96.68 |
96.68 |
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
710.49 |
56.94 |
653.55 |
|||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
690.68 |
56.94 |
633.74 |
|||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.81 |
19.81 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
847.70 |
847.70 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.50 |
202.50 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.22 |
154.22 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
490.97 |
490.97 |
||||||||
20807 |
就业补助 |
88.11 |
88.11 |
||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.21 |
2.21 |
||||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
33.58 |
33.58 |
||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
52.32 |
52.32 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
647.04 |
40.08 |
606.96 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
40.08 |
40.08 |
||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
337.66 |
337.66 |
||||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.81 |
7.81 |
||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
69.29 |
69.29 |
||||||||
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
182.00 |
182.00 |
||||||||
20809 |
退役安置 |
9.15 |
9.15 |
||||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6.49 |
6.49 |
||||||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.66 |
2.66 |
||||||||
20810 |
社会福利 |
45.78 |
45.78 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
25.78 |
25.78 |
||||||||
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
14.33 |
14.33 |
||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.33 |
14.33 |
||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.65 |
25.65 |
||||||||
2082850 |
事业运行 |
25.65 |
25.65 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
216.03 |
123.68 |
92.35 |
|||||||
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.68 |
123.68 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
72.48 |
72.48 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
42.39 |
42.39 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.80 |
8.80 |
||||||||
21013 |
医疗救助 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
48.35 |
48.35 |
||||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
48.35 |
48.35 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
158.37 |
158.37 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
132.47 |
132.47 |
||||||||
2110302 |
水体 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.47 |
124.47 |
||||||||
21104 |
自然生态保护 |
25.90 |
25.90 |
||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
25.90 |
25.90 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
682.92 |
331.49 |
351.43 |
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
641.67 |
331.49 |
310.18 |
|||||||
2120104 |
城管执法 |
221.23 |
221.23 |
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
420.44 |
110.26 |
310.18 |
|||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
1062.80 |
241.80 |
821.01 |
|||||||
21301 |
农业农村 |
260.37 |
241.80 |
18.57 |
|||||||
2130104 |
事业运行 |
241.80 |
241.80 |
||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.57 |
18.57 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
272.44 |
272.44 |
||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
21.60 |
21.60 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
250.84 |
250.84 |
||||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
530.00 |
530.00 |
||||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
530.00 |
530.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
391.61 |
136.90 |
254.72 |
|||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
254.72 |
254.72 |
||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
15.85 |
15.85 |
||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
238.87 |
238.87 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
136.90 |
136.90 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
136.90 |
136.90 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.92 |
50.92 |
1.00 |
|||||||
22401 |
应急管理事务 |
50.92 |
50.92 |
||||||||
2240150 |
事业运行 |
50.92 |
50.92 |
||||||||
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
附件4
2024年鱼洞街道财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6107.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1448.54 |
1448.54 |
||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
530.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
66.81 |
66.81 |
||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||||||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
66.59 |
66.59 |
||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2492.18 |
2492.18 |
||||||||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
216.03 |
216.03 |
||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
158.37 |
158.37 |
||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
682.92 |
682.92 |
||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1062.80 |
532.80 |
530.00 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
391.61 |
391.61 |
||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
51.92 |
51.92 |
||||||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
6637.78 |
本年支出合计 |
59 |
6637.78 |
6107.78 |
530.00 |
|||||||||
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||||||||
总计 |
32 |
6637.78 |
总计 |
64 |
6637.78 |
6107.78 |
530.00 |
|||||||||
附件5
2024年鱼洞街道一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
合计 |
6107.78 |
3108.33 |
2999.45 |
6107.78 |
3108.33 |
2999.45 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1448.54 |
1040.69 |
407.85 |
1448.54 |
1040.69 |
407.85 |
||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1279.63 |
885.60 |
394.03 |
1279.63 |
885.60 |
394.03 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
885.60 |
885.60 |
885.60 |
885.60 |
||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
394.03 |
394.03 |
394.03 |
394.03 |
||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
76.55 |
62.73 |
13.82 |
76.55 |
62.73 |
13.82 |
||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
62.73 |
62.73 |
62.73 |
62.73 |
||||||||||||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.82 |
13.82 |
13.82 |
13.82 |
||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
71.67 |
71.67 |
71.67 |
71.67 |
||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
71.67 |
71.67 |
71.67 |
71.67 |
||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
66.81 |
55.21 |
11.60 |
66.81 |
55.21 |
11.60 |
||||||||||||||
20406 |
司法 |
66.81 |
55.21 |
11.60 |
66.81 |
55.21 |
11.60 |
||||||||||||||
2040601 |
行政运行 |
55.21 |
55.21 |
55.21 |
55.21 |
||||||||||||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
11.60 |
11.60 |
11.60 |
11.60 |
||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
66.59 |
53.34 |
13.24 |
66.59 |
53.34 |
13.24 |
||||||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
66.59 |
53.34 |
13.24 |
66.59 |
53.34 |
13.24 |
||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
53.34 |
53.34 |
53.34 |
53.34 |
||||||||||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.24 |
13.24 |
13.24 |
13.24 |
||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2492.18 |
1074.31 |
1417.87 |
2492.18 |
1074.31 |
1417.87 |
||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
103.94 |
103.94 |
103.94 |
103.94 |
||||||||||||||||
2080101 |
行政运行 |
7.27 |
7.27 |
7.27 |
7.27 |
||||||||||||||||
2080104 |
综合业务管理 |
96.68 |
96.68 |
96.68 |
96.68 |
||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
710.49 |
56.94 |
653.55 |
710.49 |
56.94 |
653.55 |
||||||||||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
690.68 |
56.94 |
633.74 |
690.68 |
56.94 |
633.74 |
||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
19.81 |
19.81 |
19.81 |
19.81 |
||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
847.70 |
847.70 |
847.70 |
847.70 |
||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.50 |
202.50 |
202.50 |
202.50 |
||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154.22 |
154.22 |
154.22 |
154.22 |
||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
490.97 |
490.97 |
490.97 |
490.97 |
||||||||||||||||
20807 |
就业补助 |
88.11 |
88.11 |
88.11 |
88.11 |
||||||||||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
||||||||||||||||
2080704 |
社会保险补贴 |
33.58 |
33.58 |
33.58 |
33.58 |
||||||||||||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
647.04 |
40.08 |
606.96 |
647.04 |
40.08 |
606.96 |
||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
40.08 |
40.08 |
40.08 |
40.08 |
||||||||||||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
337.66 |
337.66 |
337.66 |
337.66 |
||||||||||||||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
||||||||||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
69.29 |
69.29 |
69.29 |
69.29 |
||||||||||||||||
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
||||||||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
182.00 |
182.00 |
182.00 |
182.00 |
||||||||||||||||
20809 |
退役安置 |
9.15 |
9.15 |
9.15 |
9.15 |
||||||||||||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
6.49 |
||||||||||||||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
45.78 |
45.78 |
45.78 |
45.78 |
||||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
25.78 |
25.78 |
25.78 |
25.78 |
||||||||||||||||
2081006 |
养老服务 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
||||||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
||||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
25.65 |
25.65 |
25.65 |
25.65 |
||||||||||||||||
2082850 |
事业运行 |
25.65 |
25.65 |
25.65 |
25.65 |
||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
216.03 |
123.68 |
92.35 |
216.03 |
123.68 |
92.35 |
||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
123.68 |
123.68 |
123.68 |
123.68 |
||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
42.39 |
42.39 |
42.39 |
42.39 |
||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
||||||||||||||||
21013 |
医疗救助 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||||||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
||||||||||||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
||||||||||||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
48.35 |
||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
158.37 |
158.37 |
158.37 |
158.37 |
||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
132.47 |
132.47 |
132.47 |
132.47 |
||||||||||||||||
2110302 |
水体 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.47 |
124.47 |
124.47 |
124.47 |
||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
25.90 |
25.90 |
25.90 |
25.90 |
||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
25.90 |
25.90 |
25.90 |
25.90 |
||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
682.92 |
331.49 |
351.43 |
682.92 |
331.49 |
351.43 |
||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
641.67 |
331.49 |
310.18 |
641.67 |
331.49 |
310.18 |
||||||||||||||
2120104 |
城管执法 |
221.23 |
221.23 |
221.23 |
221.23 |
||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
420.44 |
110.26 |
310.18 |
420.44 |
110.26 |
310.18 |
||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.26 |
41.26 |
41.26 |
41.26 |
||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.26 |
41.26 |
41.26 |
41.26 |
||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
532.80 |
241.80 |
291.01 |
532.80 |
241.80 |
291.01 |
||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
260.37 |
241.80 |
18.57 |
260.37 |
241.80 |
18.57 |
||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
241.80 |
241.80 |
241.80 |
241.80 |
||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.57 |
18.57 |
18.57 |
18.57 |
||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
272.44 |
272.44 |
272.44 |
272.44 |
||||||||||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
||||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
250.84 |
250.84 |
250.84 |
250.84 |
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
391.61 |
136.90 |
254.72 |
391.61 |
136.90 |
254.72 |
||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
254.72 |
254.72 |
254.72 |
254.72 |
||||||||||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
15.85 |
15.85 |
15.85 |
15.85 |
||||||||||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
238.87 |
238.87 |
238.87 |
238.87 |
||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
136.90 |
136.90 |
136.90 |
136.90 |
||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
136.90 |
136.90 |
136.90 |
136.90 |
||||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.92 |
50.92 |
1.00 |
51.92 |
50.92 |
1.00 |
||||||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
50.92 |
50.92 |
50.92 |
50.92 |
||||||||||||||||
2240150 |
事业运行 |
50.92 |
50.92 |
50.92 |
50.92 |
||||||||||||||||
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
附件6
2024年鱼洞街道一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
2,104.62 |
302 |
商品和服务支出 |
459.74 |
310 |
资本性支出 |
||||||
30101 |
基本工资 |
467.57 |
30201 |
办公费 |
31.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
201.82 |
30202 |
印刷费 |
6.77 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||
30103 |
奖金 |
374.07 |
30203 |
咨询费 |
2.12 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||
30107 |
绩效工资 |
419.52 |
30205 |
水费 |
5.10 |
31006 |
大型修缮 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202.50 |
30206 |
电费 |
24.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
154.22 |
30207 |
邮电费 |
31.81 |
31008 |
物资储备 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.64 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.52 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.32 |
30211 |
差旅费 |
1.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||
30113 |
住房公积金 |
136.9 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
30114 |
医疗费 |
7.52 |
30213 |
维修(护)费 |
1.08 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
21.01 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
543.97 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.18 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||||
30304 |
抚恤金 |
47.35 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
458.31 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
198.05 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||
30307 |
医疗费补助 |
29.8 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
49.08 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
8.51 |
30229 |
福利费 |
17.99 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.96 |
399 |
其他支出 |
|||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
52.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.51 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||
人员经费合计 |
2,648.59 |
公用经费合计 |
459.74 |
||||||||||
附件7
2024年鱼洞街道政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
|||||||||||||
213 |
农林水支出 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
||||||||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
||||||||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
530.00 |
附件8
2024年鱼洞街道国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
||||||||||||
附件9
2024年鱼洞街道机构运行信息决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
440.27 |
(一)支出合计 |
2 |
21.96 |
(一)行政单位 |
25 |
419.09 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
26 |
21.18 | |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
21.96 |
五、资产信息 |
27 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
28 |
9 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
21.96 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
29 |
|
3.公务接待费 |
7 |
2.主要领导干部用车 |
30 |
||
(1)国内接待费 |
8 |
3.机要通信用车 |
31 |
1 | |
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
32 |
5 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
33 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
34 |
3 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
35 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
36 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
37 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
9 |
六、政府采购支出信息 |
38 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
39 |
9.64 | |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
40 |
9.64 | |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
2.政府采购工程支出 |
41 |
||
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
42 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
43 |
9.64 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
44 |
9.64 | |
二、会议费 |
22 |
45 |
|||
三、培训费 |
23 |
1.18 |
46 |