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- 11500113009307172J/2021-00037
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- [ 主题分类 ]
- 工业
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区经济信息委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-26
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-26
重庆市巴南区经济和信息化委员会2020年部门决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。1.贯彻执行工业和信息化工作、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策,研究拟订全区工业和信息化、中小企业发展的政策措施并组织实施。负责拟订工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施。组织实施相关行业技术规范和标准,推进产业结构调整和优化升级。2.负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议。负责权限内项目的审批和工业及信息企业技术改造项目的核准、备案。规划和组织工业、信息化建设项目;对权限内技术改造项目实施监督管理;负责提出工业和信息产业有关财政专项资金的使用安排建议。3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息。负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。协调经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度、重要工业品及重要物资运输的协调平衡。4.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策,组织实施相关标准;指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设,指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造,推进用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理、品牌战略的推进和科研成果产业化相关工作。推动新兴产业发展。5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;负责统筹和指导工业园区规划和建设,促进特色工业园区发展;指导扶持中小企业发展;负责微型企业培育发展工作;负责楼宇产业的发展工作;负责民用爆破器材生产、流通的行业管理。6.负责全区电力、天然气行业行政管理、行政执法;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策和规划。负责工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和推进工业绿色制造体系建设。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。参与组织协调工业环境保护。7.贯彻落实智能化相关规划、政策,拟订全区政策措施并组织实施。负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。8.负责统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责全区无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空间电波秩序。依法组织实施无线电管制。负责全区无线电管理工作的协调。9.负责全区汽车摩托车、装备、原材料、电子信息、生物医药、消费品等工业系统行业管理;承担盐行业管理和储备盐管理工作;研究拟订并组织实施行业中长期规划、年度计划。10.指导相关行业加强安全生产管理,按照法律法规和市区有关规定履行相关行业安全监管职责。负责权限内的民用爆破器材生产流通、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料的日常安全生产监督管理;综合指导工业园区安全生产工作;承担船舶建造质量安全;负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建建设项目的安全生产监督管理。11.依法承担权限内电力、燃气、工业投资、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、煤炭经营、盐业等行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。指导镇(街道)开展相关执法工作。12.负责工业领域的人才建设规划、培训并组织实施。13.完成区委、区政府交办的其他任务。14.关于能源行业管理职责分工。
(二)机构设置。我委属行政单位。内设8个科室:分别是办公室、规划投资科(重庆市巴南区工业园区管理办公室)、经济运行科、资源节约与执法科、智能制造科、能源保障科、中小企业发展科、企业改革科。我委行政编制24名。设主任1名(兼党委书记),党委专职副书记1名,副主任2名;正科级领导职数8名、副科级领导职数3名(办公室、经济运行科、资源节约与执法科各1名)。机关后勤服务人员事业编制2名。我委有一下属单位“重庆市巴南区新兴产业发展中心”。
(三)单位构成。从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计41,302.1万元,支出总计41,302.1万元。收支较上年决算数增加22,407.08万元、增长118.6%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计38,644.79万元,较上年决算数增加21,389.65万元,增长124.0%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。其中:财政拨款收入38,644.79万元,占100.0%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,657.31万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计37,832.3万元,较上年决算数增加21,587.89万元,增长132.9%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。其中:基本支出867.69万元,占2.3%;项目支出36,964.61万元,占97.7%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余3,469.8万元,较上年决算数增加819.19万元,增长30.9%,主要原因是工业企业转型升级推动高质量发展-智慧园区管理平台项目资金、贷款风险补偿金增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计41,302.1万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加22,407.08万元,增长118.6%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、生物医药产业支持企业获得新产品、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、汽车摩托车促销稳产项目、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入36,797.7万元,较上年决算数增加19,542.56万元,增长113.3%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。较年初预算数增加5,484.82万元,增长17.5%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余2,657.31万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出35,985.21万元,较上年决算数增加19,740.8万元,增长121.5%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。较年初预算数增加4,672.33万元,增长14.9%,主要原因是工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助、2021年应急物资保障体系建设补助等项目资金增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,469.8万元,较上年决算数增加819.19万元,增长30.9%,主要原因是工业企业转型升级推动高质量发展-智慧园区管理平台项目资金、贷款风险补偿金增加。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出10,294.32万元,占28.6%,较年初预算数减少20,115.68万元,下降66.1%,主要原因是工业企业转型升级推动高质量发展、生物医药产业专项等项目资金减少。
(2)科学技术支出2,459万元,占6.8%,较年初预算数增加2,459万元,增长100.0%,主要原因是2020年第四批市工业和信息化专项(企业研发准备金补助)、2019年激励研发投入、2020年重大新产品研发成本补助项目资金增加。
(3)社会保障与就业支出548.05万元,占1.5%,较年初预算数增加423.53万元,增长340.2%,主要原因是追加国有非特困、非破产企业“三类人员”生活医疗困难补助资金。
(4)卫生健康支出1,705.35万元,占4.7%,较年初预算数增加1,655.99万元,增长3354.9%,主要原因是追加新冠防疫专项资金。
(5)节能环保支出537.05万元,占1.5%,较年初预算数增加537.05万元,增长100.0%,主要原因是追加2020年农户安装漏电保护器资金。
(6)资源勘探信息等支出20,055.69万元,占55.8%,较年初预算数增加19,353.17万元,增长2754.8%,主要原因是追加2020年第一、二、三、四批产业集聚发展资金、2020年制造业高质量发展中央专项资金(工业和信息化领域)、2019年中小微企业发展专项资金、工业和信息化项目产业扶持资金、应对新冠疫情支持企业平稳发展区级25条政策相关支出、2020年第一、二、三批市工业和信息化专项资金等。
(7)住房保障支出41.76万元,占0.1%,较年初预算数增加15.28万元,增长57.7%,主要原因是补缴住房公积金和发放住房补贴。
(8)粮油物资储备支出344万元,占1.0%,较年初预算数增加344万元,增长100.0%,主要原因是追加2020年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)储备项目补助。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出867.69万元。其中:人员经费633.7万元,较上年决算数减少505.4万元,下降44.4%,主要原因是2019年预发在职目标绩效奖和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、目标考核奖等。公用经费233.99万元,较上年决算数增加45.82万元,增长24.4%,主要原因一是防疫物资购买,二是疫情原因,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1,417万元,较上年决算数增加1,417万元,增长100.0%,主要原因是汽车摩托车促销稳产项目、生物医药产业支持企业获得新产品项目资金增加。本年支出1,417万元,较上年决算数增加1,417万元,增长100.0%,主要原因是汽车摩托车促销稳产项目、生物医药产业支持企业获得新产品项目资金增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计430.09万元,基本支出0万元,项目支出430.09万元,主要是用于撤停企业及国有改制企业维护、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助、重庆大江工业有限责任公司子弟校退休教辅人员待遇补差补助。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计5.51万元,较年初预算数减少14.29万元,下降72.2%,主要原因一是受疫情影响2020年取消出国开展招商活动,二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的公务接待以及公车出行费用。较上年支出数减少19.94万元,下降78.3%,主要原因一是受疫情影响2020年未出国开展招商活动,二是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的公务接待以及公车出行费用。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数减少13.2万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响2020年取消出国开展招商活动。较上年支出数减少18.08万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响2020年未出国开展招商活动。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年数持平。
公务车运行维护费3万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少0.26万元,下降8.0%,主要原因是严格控制公务用车次数,相关公务车运行维护费用减少。
公务接待费2.51万元,主要用于接待市级领导、市内外相关单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.09万元,下降30.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少1.6万元,下降38.9%,主要原因是严格按照要求,控制公务接待支出管理,公务接待批次较上年数减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次213人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费118.03元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出233.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加45.82万元,增长24.4%,主要原因一是防疫物资购买,二是疫情原因,公用经费增加。
本年度会议费支出7.94万元,较上年决算数增加6.2万元,增长356.3%,主要原因是有关企业统计培训等会议费用增加。本年度培训费支出 37.35万元,较上年决算数增加23.9万元,增长177.7%,主要原因是察雅县党政干部培训费用增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4,069.04万元,其中:政府采购货物支出983.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,085.54万元。授予中小企业合同金额344万元,占政府采购支出总额的8.5%,其中:授予小微企业合同金额 344万元,占政府采购支出总额的8.5%。主要用于采购农户安装漏电保护器、防疫物资、智慧园区平台管理建设等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和32个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评32项,涉及资金37832.29万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100.0%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区经济和信息化委员会 | 财政 处室 | 企业科 | 自评总分(分) | 99.25 | |||||||||||
部门 联系人 | 陈雪娇 | 联系电话 | 62299756 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算资金 (万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分(分) | |||||||||
31891.06 | 37832.29 | 37832.29 | 118.63 | 10 | 10 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2020年,预计使用预算资金31891.06万元,通过兑现工业企业转型升级推动高质量发展资金,生物医药产业专项资金,推动全区规模工业产值增长5%,规模工业增加值增长6%,提高战略性新兴产业产值达220亿元,工业投资增长10%。 | 2020年,通过拨付或使用37832.29万元,兑现工业企业转型升级推动高质量发展资金,生物医药产业专项资金,推动全区规模工业产值增长5.5%,规模工业增加值增长5.7%,战略性新兴产业产值达239.6亿元,工业投资增长15.6%。 | 2020年,通过拨付或使用37832.29万元,兑现工业企业转型升级推动高质量发展资金,生物医药产业专项资金,推动全区规模工业产值增长5.5%,规模工业增加值增长5.7%,战略性新兴产业产值达239.6亿元,工业投资增长15.6%。 | ||||||||||||||
绩效 指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心 指标 | ||||||
推动我区规模工业产值 | % | ≥ | 5 | 5.5 | 5.5 | 110 | 15 | 15 | 是 | |||||||
推动我区规模工业增加值 | % | ≥ | 6 | 5.7 | 5.7 | 95 | 15 | 14.25 | 是 | |||||||
提高战略性新兴产业产值 | 亿元 | ≥ | 210 | 239.6 | 239.6 | 114.1 | 10 | 10 | 是 | |||||||
提高有研发活动的企业数 | 家 | ≥ | 80 | 110 | 110 | 137.5 | 10 | 10 | 是 | |||||||
工业投资增速 | % | ≥ | 10 | 15.6 | 15.6 | 156 | 5 | 5 | 是 | |||||||
培育市级“专精特新”企业 | 户 | ≥ | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
推进企业开展智能化改造 | 个 | ≥ | 40 | 53 | 53 | 133 | 5 | 5 | 是 | |||||||
加快园区平台建设,推动巴南智慧园区管理平台建成投用 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
推动微型企业进入成长型微型企业培育库 | 家 | ≥ | 60 | 368 | 368 | 638 | 5 | 5 | 是 | |||||||
稳定可控推进改制企业的安置和遗留问题 | 家 | ≥ | 6 | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
创建国家级、市级绿色制造示范企业 | 家 | ≥ | 3 | 6 | 6 | 200 | 5 | 5 | 是 | |||||||
强化能源供给保障,协助新建和续建变电站、LNG储备站 | 座 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 工业企业转型升级推动高质量发展资金 | 项目 编码 | 自评总分(分) | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区经济和信息化委员会 | 财政 处室 | 企业科 | 项目 联系人 | 马珂 | 联系电话 | 66221341 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率 权重 | 执行率得分 (分) | ||||||||
4474.83 | 4474.83 | 4474.83 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中: 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年,全区规模工业企业数量达220家,有研发活动的企业数达80家,工业对GDP增长贡献40%,全年规模工业产值达650亿元,战新制造业产值达200亿元,工业投资达60亿元,工业发展质效良好,单位工业增加值能耗下降1%,企业满意度90%。 | 2020年,全区规模工业企业数量254家,有研发活动的企业数97家,工业对GDP增长贡献41.4%,全年规模工业产值715.9亿元,战新制造业产值239.6亿元,工业投资达75.6亿元,工业发展质效良好,单位工业增加值能耗下降5.3%,企业满意度90%。 | 2020年,全区规模工业企业数量254家,有研发活动的企业数97家,工业对GDP增长贡献41.4%,全年规模工业产值715.9亿元,战新制造业产值239.6亿元,工业投资达75.6亿元,工业发展质效良好,单位工业增加值能耗下降5.3%,企业满意度90%。 | |||||||||||||
绩效 指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分系数(%) | 指标权重(分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |||||
规模工业企业数量 | 家 | ≥ | 220 | 254 | 254 | 115.4 | 10 | 10 | 是 | ||||||
有研发活动的企业数 | 家 | ≥ | 80 | 97 | 97 | 121.2 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工业对GDP增长贡献率 | % | ≥ | 40 | 41.4 | 41.4 | 104 | 10 | 10 | 是 | ||||||
规模工业产值 | 亿元 | ≥ | 650 | 715.9 | 715.9 | 110.1 | 10 | 10 | 是 | ||||||
战新制造业产值 | 亿元 | ≥ | 200 | 239.6 | 239.6 | 119.8 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工业投资(亿元) | 亿元 | ≥ | 60 | 75.6 | 75.6 | 126 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工业发展质效 | 无 | 无 | 良好 | 良好 | 良好 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
单位工业增加值能耗下降 | % | ≥ | 1 | 5.3 | 5.3 | 530 | 10 | 10 | 是 | ||||||
工业企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
由区财政局委托第三方机构对我部门2019惠科扩产扩能招商引资优惠政策兑现项目、2019年撤停企业及国有改制企业维护费项目开展重点绩效评价,案例详见附件。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈雪娇023-62299756。