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重庆市巴南区水利局 2020年部门决算说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发和利用。贯彻执行水利、水资源的法律法规规章及方针政策,组织起草有关规范性文件并监督实施,拟订并组织实施全区水利工作的发展战略和中长期规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责提出水利固定资产投资建议,审批、核准相关固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。执行节约用水政策,编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文、水质工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,采集和报送水文水资源信息、情报预报和水资源公报。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测和调查评价工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河湖库的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、生态流量水量管理工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市巴南区河长办公室日常工作。审查河道管理范围内工程建设方案,拟订河道清障计划和实施方案并监督实施,按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设与运行的监督管理,制定有关制度并组织实施。负责组织、协调水利建设项目前期工作,承担水利建设市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,负责建设项目水土保持监督管理工作,负责重点水土保持建设项目的实施。做好水土流失动态监测评估和综合防治工作。

10.负责农村水利工作。组织实施大中型灌排工程建设与改造,指导实施农村饮水工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。承担已建成水利工程的运行管理和除险加固工作,指导农村水利社会化服务体系建设。组织实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。组织编制全区水利工程移民安置规划并监督实施。负责水利工程移民后期扶持政策的实施,负责三峡工程后续工作规划的实施、协调和综合管理工作,负责三峡库区移民对口支援与经济合作工作。

12.负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷,组织水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,承担水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,承担水利工程建设的监督。

13.负责水利科技、教育、培训和对外交流工作。负责水利工程建设质量的监督。监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程规范,组织水利培训和技术推广。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施,负责水情旱情监测预警工作。负责重要江河水库和重要水利工程的防汛抗旱调度和应急水量调度,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。重庆市巴南区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

17.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。区应急局负责组织编制全区总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担区级应对自然灾害指挥领导机构工作,组织重大灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作;会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(二)机构设置。

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访和综合协调、政务公开、督查督办、考核等工作;负责机关规章制度建设;负责组织综合调研、重要文稿起草、地方志、年鉴的编纂工作;负责组织新闻宣传、舆情分析、水文化建设的具体工作。

2.组织人事科。负责机关和所属单位干部人事、机构编制和专家工作;负责干部人事培训、职称等工作;指导水利行业职工队伍建设。负责党委和所属单位的党群工作。负责机关离退休人员管理工作,指导所属单位离退休人员工作。

3.财务科。负责编制部门预算并组织实施,承担机关并指导所属单位的财务管理和资产管理工作;负责提出中央和市级水利财政资金安排建议。负责机关及所属单位财政财务收支、机关及所属单位党政领导干部经济责任审计工作;负责水利行业行政事业性收费、重点水利建设项目、专项资金等的审计监督;负责督促落实审计发现问题的整改。

4.法规审批科。负责水利依法行政工作。负责水利法律法规的宣传普及工作。负责机关规范性文件和区级水利行政许可审批项目的合法性审查工作。牵头负责水资源、河道堤防、水利工程、移民等水利系统所有的备案、登记、审批(含初审)工作。承担行政许可、行政征收、行政处罚的听证组织工作。负责水利信息化工作。负责水利系统教育、行业技术培训、行业交流合作及水利科技等工作。

5.规划建设科。负责拟订水利战略规划、中长期规划,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;负责水利建设项目前期工作的衔接沟通,负责提出水利固定资产投资建议,审批、核准相关固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。承担区级以上重大水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及其变更报告、水利专项报告的报送工作。承担水利统计、普查工作。负责水利基本建设的行业工程管理日常工作;承担组织协调水利建设项目的建设、管理等具体工作;指导、监督水利工程建设监理、质量工作,监督实施水利行业的地方技术质量标准和规程、规范。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作,指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。

6.水资源科(全区节约用水办公室)。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。指导开展水资源有偿使用工作。组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。指导水域及其岸线的管理与保护,以及江河、水库、滩涂的治理和开发。负责全区水土保持工作。承担水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划并监督实施;负责水土保持监测监督管理、水土流失动态监测评估和预防治理工作。监督检查生产建设项目水土保持方案的实施。负责区管水功能区、农村饮水安全工程的水质监测与评价工作。按规定权限负责河流及水库等有关水域的水文监测和调查评价工作,负责区级水文站网建设和管理。统一调控和调度蓄水工程设施水量。提出水资源供需总量平衡的意见,指导水资源调度工作并监督实施。负责水生态建设工作。负责节约用水工作。负责执行节约用水政策,编制节约用水规划并监督实施,组织实施用水效率控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。负责全区推进河长制工作的协调、督导、考核等具体工作。贯彻执行河长制相关管理制度,承办区级总河长会议,落实区级总河长、副总河长确定的事项。拟定并分解河长制年度目标任务,并监督实施。

7.水利科。负责水利设施的管理、保护和综合利用。负责水利工程管理体制改革工作。组织实施水库大坝及水闸的注册登记,水库大坝安全鉴定和监测。组织编制水库运行调度规程。指导水利工程的运行管理和划界。指导和监督村镇供水工程建设和运行管理。组织实施大中型灌排工程建设与改造,指导实施农村饮水工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。组织编制农村水能资源开发规划,组织开展水能资源调查评价。组织指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。采集报送水文水资源信息、情报预报。组织编制洪水干旱防治规划、水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。组织实施山洪灾害治理、水利水毁工程修复工作。组织全区河道堤防日常管理工作,负责河道管护范围的划定、确权和定界,组织编制河道岸线综合利用管理规划并监督实施,指导河道管理范围内建设项目和采砂的管理工作,组织拟订河道清障计划和实施方案并监督实施。组织指导水政监察和水行政执法,协调水事纠纷,组织查处重大涉水违法事件。

8.移民工作科。负责水利工程移民安置管理工作。组织编制水利工程移民安置规划和年度计划并监督实施,负责新增水利工程移民后期扶持人口审核、登记和申报工作。负责大中型水利工程移民人口动态管理及后期扶持管理的日常工作。负责三峡对口支援、经济合作等工作。负责三峡工程(巴南库段)后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理。负责拟定三峡后续项目年度实施方案。牵头承担三峡后续项目的审核、报批、组织实施并监督管理。牵头负责三峡后续工作专项资金绩效管理有关工作。组织实施三峡水库蓄退水安全和运行调度有关工作。配合落实三峡工程验收有关工作。负责三峡库区基金的使用管理。牵头负责三峡水库综合监管及相关工作。

(三)单位构成。本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计12535.96万元,支出总计12535.96万元。收支较上年决算数增加7531.31万元、增长150.49%,主要原因是增加了巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程3000万元、龙岗、高洞子水库划拨土地成本返还3655万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计12535.96万元,较上年决算数增加7531.31万元,增长150.49%,主要原因是增加了巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程3000万元、龙岗、高洞子水库划拨土地成本返还3655万元等。其中:财政拨款收入12535.96万元,占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计12535.96万元,较上年决算数增加7531.31万元,增长150.49%,主要原因是增加了巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程3000万元、龙岗、高洞子水库划拨土地成本返还3655万元等。其中:基本支出944.52万元,占7.53%;项目支出11591.44万元,占92.47%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 2020年度财政拨款收、支总计12535.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7531.31万元,增长150.49%,主要原因是增加了巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程3000万元、龙岗、高洞子水库划拨土地成本返还3655万元等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4548.54万元,较上年决算数增加899.59万元,增长24.65%,主要原因是增加了观景口水库2019年耕地占用税区级部分税收扶持政策资金(区级部分)1021.46万元等。较年初预算数增加2466.64万元,增长118.48%,主要原因是增加了观景口水库2019年耕地占用税区级部分税收扶持政策资金(区级部分)1021.46万元、观景口水库财政补助资金(市级部分)1248.45万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4548.54万元,较上年决算数增加899.59万元,增长24.65%,主要原因是增加了观景口水库2019年耕地占用税区级部分税收扶持政策资金(区级部分)1021.46万元等。较年初预算数增加2466.64万元,增长118.48%,主要原因是增加了观景口水库2019年耕地占用税区级部分税收扶持政策资金(区级部分)1021.46万元、观景口水库财政补助资金(市级部分)1248.45万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出120.89万元,占2.66%,较年初预算数增加120.89万元,增长100%,主要原因是增加重大项目前期工作-启动木洞-麻柳-丰盛片区供水专项规划和水资源配置规划编制工作29.45万元、园区产业发展资金-2018-2019年龙岗和丰岩水库项目享受耕地占用税财税扶持政策区级部分55.56万元、经济社会发展实绩资金-节水型居民小区创建资金35.88万元。

(2)社会保障与就业支出127.98万元,占2.81%,较年初预算数增加19.25万元,增长17.7%,主要原因是基本持平。

(3)卫生健康支出44.81万元,占0.99%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是基本持平。

(4)节能环保支出10万元,占0.22%,较年初预算数增加10万元,增长100%,主要原因是增加镇街管网建设工程资金用于忠兴处理厂一体化设备租赁10万元。

(5)农林水支出4196.56万元,占92.26%,较年初预算数增加2308.53万元,增长122.27%,主要原因是增加税政科调整【2020】9号观景口水库2019年耕地占用税区级部分税收扶持政策资金(区级部分)1021.46万元、观景口水库财政补助资金(市级部分)1248.45万元。

(6)住房保障支出48.31万元,占1.06%,较年初预算数增加7.98万元,增长19.79%,主要原因是基本持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出944.52万元。其中:人员经费709.75万元,较上年决算数减少323.45万元,下降31.31%,主要原因是今年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费234.77万元,较上年决算数增加10.21万元,增长4.55%,主要原因是基本持平。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、租车费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入7987.42万元,较上年决算数增加6631.72万元,增长489.17%,主要原因是增加了划拨土地成本返还支出4051.17万元、巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程3000万元等。本年支出7987.42万元,较上年决算数增加6631.72万元,增长489.17%,主要原因是增加了龙岗、高洞子水库划拨土地成本返还支出3655.17万元、巴南区长江黄溪河入口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程3000万元等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计6万元,较年初预算数减少1.1万元,下降15.49%,主要原因是节约开支。较上年支出数减少17.19万元,下降74.13%,主要原因是上年购买公车一辆,本年没购新车、今年减少公务接待人次、今年减少培训次数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.34万元,主要用于汽车过路费、维修保养费、洗车费。费用支出较年初预算数减0.66万元,下降14.1%,主要原因是节约开支。较上年支出数增加2.39万元,增长81 %,主要原因是本年增加一辆公车的全年运行费用,故增加了公务车运行维护费。

公务接待费0.65万元,主要用于接待上级单位检查工作。费用支出较年初预算数减少0.45万元,下降40.9%,主要原因是今年减少公务接待人次。较上年支出数减少0.58万元,下降47.13%,主要原因是今年减少公务接待人次。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待8批次70人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费92.85元,车均购置费0万元,车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出234.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、租车费等。机关运行经费较上年决算数增加10.21万元,增长4.55%,与上年决算数基本持平。

本年度会议费支出0.5万元,较上年决算数增加0.45万元,增长900%,主要原因是今年增加赴北京参加藻渡水库会议费0.35万元,赴长沙参加三峡库区安全运行会议机票0.1万元。本年度培训费支出 12.16万元,较上年决算数减少6万元,下降33.02%,主要原因是今年减少培训次数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额45.97万元,其中:政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额45.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.99万元,占政府采购支出总额的6.5%。主要用于采购河长办专项审计费、无人机巡河服务费、内控建设服务费、内审服务费、工程设计费、法律顾问费等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金11591.44万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为“优”;项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(必须公开内容)

部门整体绩效自评表

主管

部门

巴南区水利局

财政处室

农业科

自评总分(分)

100

部门

联系人

罗斌

联系电话

66215818

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1176.5

10414.94

11591.44

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

进一步巩固提升27.37万农村人口饮水安全,农村集中供水率达到85%、农村自来水普及率达到80%以上,解决农村贫困人口饮水问题。治理中小河流工程2.63公里。提高灌溉水有效利用系数达到0.5

进一步巩固提升27.37万农村人口饮水安全,农村集中供水率达到85.15%、农村自来水普及率达到80.2%,解决农村贫困人口饮水问题。治理中小河流工程2.63公里。提高灌溉水有效利用系数达到0.5002

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

农村集中供水率

%

85

0

85.15

100.18  

20

20.00  

农村自来水普及率

%

80

0

80.2

100.25  

20

20.00  

中小河流治理长度

公里

2.63

0

2.63

100.00  

10

10.00  

灌溉水有效利用系数

%

50

0

50.02

100.04  

5

5.00  

河长巡河

32

0

52

162.50  

20

20.00  

河长督办件完成率

%

90

0

100

111.11  

20

20.00  

区级预决算及时编制率

%

100

0

100

100.00  

5

5.00  

说明

















项目绩效自评表

项目

名称

2020年河长办专项资金

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

巴南区财政局

财政

处室

农业科

项目

联系人

聂兵

联系电话

13608385273

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

363.8

0

363.8

100

100

100

其中:

市级支出

0

0

0

0

0

0

补助区县

0

0

0

0

0

0

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保2020年区河长办日常工作正常运行及22个镇街141个河库河长制工作顺利开展,推进2020年一河一策方案实施,从加强水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、联合执法以及工作培训宣传等方面持续全面推进河长制工作;改善居民饮水水质,较好地解决河库污染问题;为地区经济发展提供强有力的用水保障和支撑,为人民群众过上美好的幸福生活创造了较好的物质硬件条件。

加强市对区考核对接,全面完成市对区考核任务。

2020年有效改善河库水生态环境,“一河一策”有效推进,筑牢长江上游重要生态屏障,推动社会稳定和地区经济社会可持续发展。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

河库数量

数量指标

141

0

141

100%

30

30

各级河长巡河发现解决问题的达标率


质量指标

100%

0

100%

100%

20

20

资金分解及时率


时效指标

100%

0

100%

100%

20

20

项目投入资金


成本指标

≤363.8万元

0

≤363.8万元

100%

10

10

改善居民饮用水水质


社会效益指标

改善

0

改善

100%

10

10

群众满意度


满意度指标

≥90%

0

=95%

100%

10

10

说明


















2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

由区财政局委托中介机构对巴南区2019年河长办专项资金项目及2019年村镇供水工程运行维护补助资金项目进行绩效评价,详见附件。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-66230762


文件下载:

重庆市巴南区水务局机关部门决算情况表.xls
1.1巴南区2019年河长办专项资金项目绩效评价报告.docx
3.1、 2019年村镇供水工程运行维护补助资金项目绩效评价报告.docx
1、双河口镇茶店村农村移民安置精准扶贫项目绩效评价报告(征求意见后修改定稿(1221).docx

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