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巴南区军粮供应管理站2019年部门预算情况说明

 

附件1

巴南区军粮供应管理站2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

为辖区部队提供军粮后勤保障。

(二)单位构成

我站属参公管理事业单位,执行行政单位会计制度,一级预算单位,并进行独立核算。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 86.12 万元,一般公共预算财政拨款支出  86.12 万元,比2018年增加12.16万元。其中:基本支出 80.12 万元,比2018年增加12.16万元,主要原因是职工工资有所上涨等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  6 万元,与2018年持平,主要用于保障军供站正常办公等重点工作。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 1 万元,与2018年持平。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2018年持平;公务接待费1万元,与2018年持平;公务用车运行维护费0万元,与2018年持平;公务用车购置费 0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 30.61  万元,比上年增加 1.62 万元,主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,本单位无车辆,2019年也无购车计划。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:程昌谷        联系方式:  023-66221371


文件下载:

巴南区军粮供应管理站2019年预算附表.xls

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